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集团财务部组织召开资金信用专项审计工作布置会议
来源:财务部
2018-10-17

根据《浙江省国资委对于开展2018年度省属公司资金信用专项审计的通知》要求,财务部于10月16日上午在总部7楼会议室举行911成品人短视频入口导航公司资金信用专项审计工作布置会。受集团分管领导委托,陈小茜经理主持会议,中汇会计师事务所相关审计人员、财务部相关人员、集团外派财务总监、各公司财务经理参加了会议。

会上陈小茜经理传达了省国资委刘盛辉副主任在10月12日省属公司资金信用专项审计布置会上的讲话精神,要求各公司从有利于防范化解重大风险、有利于规范资金信用输出机制、有利于公司内部审计制度建设等高度认识本次资金信用专项审计的重要性。结合虞总多次强调各公司必须加强资金管理,确保集团资金安全的重要讲话精神,会议要求以本次专项审计为契机,梳理各公司业务流程的风险把控和资金管理相关制度建设及其执行情况。在外面环境不确定,整体经济形势严峻情况下,为集团公司改革发展提供保障。

本次专项审计从2018年10月12日起开始,为期一个月。审计期间为2017年1月至2018年6月。审计内容为各级公司的资金信用管理等情况。包括表内、表外现金及等价物、票据、应收账款、担保、信用证、承诺函等。本次审计从公司资金信用管理的规范性、安全性、有效性和效益性等方面入手,排查公司债务风险及重点隐患情况。同时为后续公司资产负债率控制约束做基础数据准备。

审计组项目负责人详细介绍了此次专项审计的重点、时间要求等相关内容。各审计小组与各公司财务总监、财务经理进行了对接,明确工作时间表、责任人。本次专项审计时间紧、任务重,各公司要全力配合,确保审计工作按时完成。